中国中小企业发展促进中心2025年度部门决算
目 录
第一部分 中国中小企业发展促进中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 中国中小企业发展促进中心2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 中国中小企业发展促进中心2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国中小企业发展促进中心概况
一、主要职责
中国中小企业发展促进中心(以下简称"中小中心")1986年成立,作为工业和信息化部直属二级事业单位,单位性质为财政补助事业单位,是国家层面综合性中小企业服务机构。
承担中小企业发展政策等研究工作,协助开展中小企业公共服务体系建设相关工作,提供中小企业投融资公益服务,组织开展中小企业人员培训、信息咨询、交流合作等服务。主要工作职能包括:
(一)承担中小企业发展政策等研究工作;
(二)协助开展中小企业公共服务体系建设相关工作;
(三)提供中小企业投融资公益服务;
(四)组织开展中小企业人员培训、信息咨询、交流合作等服务;
(五)承办工业和信息化部交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职能,中国中小企业发展促进中心内设6个处室:
(一)综合处
(二)政策研究处
(三)国际合作处
(四)信息咨询处
(五)培训处
(六)融资服务处
第二部分
中国中小企业发展促进中心2025年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,342.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
141.04 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
6,538.45 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
170.43 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
106.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
6,932.76 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
121.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,051.40 |
本年支出合计 |
58 |
7,301.68 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,048.45 |
年末结转和结余 |
60 |
1,798.17 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,099.85 |
总计 |
62 |
9,099.85 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,051.40 |
1,342.52 |
|
6,538.45 |
|
|
170.43 |
|
|
202 |
外交支出 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
20205 |
对外合作与交流 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
2020599 |
其他对外合作与交流支出 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.14 |
92.28 |
|
25.86 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.14 |
92.28 |
|
25.86 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.86 |
|
|
25.86 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,659.48 |
980.16 |
|
6,508.88 |
|
|
170.43 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
7,659.48 |
980.16 |
|
6,508.88 |
|
|
170.43 |
|
2150517 |
产业发展 |
691.61 |
691.61 |
|
|
|
|
|
|
2150550 |
事业运行 |
6,967.87 |
288.55 |
|
6,508.88 |
|
|
170.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.78 |
125.08 |
|
3.70 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.78 |
125.08 |
|
3.70 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99.12 |
99.12 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.86 |
20.16 |
|
3.70 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7,301.68 |
6,469.03 |
832.65 |
|
|
|
|||
|
202 |
外交支出 |
141.04 |
|
141.04 |
|
|
|
||
|
20205 |
对外合作与交流 |
141.04 |
|
141.04 |
|
|
|
||
|
2020599 |
其他对外合作与交流支出 |
141.04 |
|
141.04 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.08 |
106.08 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.08 |
106.08 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.86 |
25.86 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.48 |
53.48 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,932.76 |
6,241.15 |
691.61 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,932.76 |
6,241.15 |
691.61 |
|
|
|
||
|
2150517 |
产业发展 |
691.61 |
|
691.61 |
|
|
|
||
|
2150550 |
事业运行 |
6,241.15 |
6,241.15 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
121.79 |
121.79 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.79 |
121.79 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.63 |
92.63 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,342.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
141.04 |
141.04 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.22 |
80.22 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
980.16 |
980.16 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
118.09 |
118.09 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,342.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,319.51 |
1,319.51 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5.96 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,348.48 |
总计 |
64 |
1,348.48 |
1,348.48 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,319.51 |
486.86 |
832.65 |
|||
|
202 |
外交支出 |
141.04 |
|
141.04 |
||
|
20205 |
对外合作与交流 |
141.04 |
|
141.04 |
||
|
2020599 |
其他对外合作与交流支出 |
141.04 |
|
141.04 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.22 |
80.22 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.22 |
80.22 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.48 |
53.48 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.74 |
26.74 |
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
980.16 |
288.55 |
691.61 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
980.16 |
288.55 |
691.61 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
691.61 |
|
691.61 |
||
|
2150550 |
事业运行 |
288.55 |
288.55 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
118.09 |
118.09 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.09 |
118.09 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.63 |
92.63 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
20.16 |
20.16 |
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
446.63 |
302 |
商品和服务支出 |
37.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
161.31 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.61 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
82.86 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.48 |
30206 |
电费 |
1.5 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.74 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
4.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
31.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
92.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
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30114 |
医疗费 |
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30213 |
维修(护)费 |
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31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.73 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.73 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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人员经费合计 |
449.36 |
公用经费合计 |
37.50 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开08表 |
||||
|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
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|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
财政拨款“三公经费”支出决算表 |
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公开09表 |
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|
部门:中国中小企业发展促进中心 |
单位:万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
中国中小企业发展促进中心2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度本年收入总计8,051.40万元,与2024年度本年收入合计5,816.44万元相比,增加2,234.96万元,增幅38.4%。2025年度本年支出总计7,301.68万元,与2024年度本年支出合计5,668.84万元相比,增加1,632.84万元,增幅28.8%。主要原因为2025年事业收入和财政拨款收入较上年增加,相应收入和支出规模扩大。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计8,051.40万元,其中:财政拨款收入1,342.52万元,占16.7%;事业收入6,538.45万元,占81.2%;其他收入170.43万元,占2.1%。

三、支出决算情况说明
2025年度,支出总计7,301.68万元,其中外交支出141.04万元,占比1.9%;社会保障和就业支出106.08万元,占比1.5%;资源勘探工业信息等支出6,932.76万元,占比94.9%;住房保障支出121.79万元,占比1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,342.52万元,人员经费468.41万元,占比34.9%;日常公用经费37.5万元,占比2.8%;项目经费836.61万元,占比62.3%。
2025年度财政拨款支出1,319.51万元,人员经费449.36万元,占比34.1%;日常公用经费37.5万元,占比2.8%;项目经费832.65万元,占比63.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,319.51万元,占本年支出合计的18.1%。与2024年度692.24万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加627.27万元,增幅90.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,319.51万元,主要用于以下方面:
资源勘探工业信息等(类)支出980.16万元,占74.3%;
外交(类)支出141.04万元,占10.7%;
住房保障(类)支出118.09万元,占8.9%;
社会保障和就业(类)支出80.22万元,占6.1%。
(三)财政拨款"三公"经费支出决算情况
2025年度中小中心无财政拨款"三公"经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中小中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出486.86万元。其中:人员经费449.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费;公用经费37.50万元,主要包括:物业管理费、电费、取暖费。
七、预算绩效情况说明
2025年度我中心对5个项目开展了绩效自评工作,涵盖我中心2025年度中央部门预算所有项目支出。
总体来看,我中心2025年度项目实施进展顺利,项目绩效目标及财政资金支付全部完成。但也存在一些不足:一是预算执行质效有待提升,个别项目前期推进节奏较为缓慢,预算执行工作仍存在提升空间。二是绩效管理精细化有待提高,部分项目绩效指标侧重结果考核,过程性可衡量指标欠缺,全过程绩效管理效能有待提升。
下一步,我中心将紧密结合2025年度项目支出绩效自评情况及发现的问题,重点落实以下两项工作:一是统筹推进项目实施,提升预算执行水平,提前统筹项目前期及采购各项工作,有序推进项目落地,稳步提升预算执行效率与资金使用效益;二是优化绩效管理体系,提升管理精细化能力,科学优化绩效目标及指标设置,切实发挥绩效目标引领作用,持续提升项目绩效管理规范化水平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2025年度政府采购支出393.9万元,政府采购货物支出1.4万元,政府采购服务支出392.5万元;政府采购授予中小企业合同金额189.4万元,其中授予小微企业合同金额1.4万元 。
(二)国有资产占用情况
截止2025年12月31日,本单位无车辆。
第四部分
名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""事业单位经营收入"等以外的收入。如投资收益、利息收入等。
(四)使用非财政拨款结余:指预计用历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支差额。
(五)年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)外交(类):指用于外交事务方面的支出。包括对外援助、国际组织和其他外交支出三个款级支出科目。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款):指用于行政事业单位养老方面的支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三)资源勘探工业信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,主要涉及工业和信息产业监管支出科目。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2.提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
3.购房补贴(项):是根据《国务院院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(九)"三公"经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。